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济宁公交集团开展2022年内部审计工作培训

2022-08-04 16:17   济宁新闻客户端   庄子慧

济宁新闻网讯(记者 庄子慧 通讯员 张宁 颜瑞)为加强企业内部控制、风险管理、合规管理、内部审计,构建集团公司“大内控”格局,根据年度培训工作计划,8月2日下午,济宁公交集团开展2022年管理人员暨内部审计工作培训。本次培训特邀请山东长恒信事务所集团审计部副部长、注册会计师刘倩授课,集团公司党委委员、纪委书记张红梅主持,集团公司财务总监、外部董事赵蓬,内审领导小组办公室成员,集团总部各部室、中心、子分公司负责人及全体财务人员参加。

刘倩副部长指出,内部审计是发挥审计“免疫系统”功能的第一道防线,是部门单位内部控制体系的重要组成部分。她从内部审计工作的重要性入手,结合行业特点,运用企业实际案例,对采购、销售、资金和资产等业务环节内部审计重点及常见风险点进行重点剖析,并对内部审计相关法律法规、实务以及集团“三重一大”、合同管理、招投标管理有关制度文件进行了解析与研读,最后提出了注重风险防范、助推企业高质量发展的意见建议。

张红梅在总结发言时指出,内部审计是现代企业经营管理的重要组成部分,是企业加强管理、提高效益、防范风险的重要手段和有力保证。参训人员要提高对内审必要性和重要性的认识,充分发挥预防风险、保护干部、促进发展的作用。通过培训学习,要进一步找准内部审计工作服务集团高质量发展大局的着力点、切入点,也为推动集团内部审计工作更好适应新形势、新定位、新任务和新要求夯实了基础。张红梅强调,一是要强化大局意识,坚决支持内审部门完成年度审计工作,认真做好审计,发现问题整改;二是强化责任意识,加强学习,不断提高集团财务规范化和信息化水平;三是强化合规意识,坚持问题导向,不断完善制度体系建设,细化工作流程,深化廉洁风险防控机制建设;四是强化依法治企意识,严格执行各项规章制度,促进企业高质量发展。

参训人员表示,本次培训内容丰富、针对性和实用性强,完善了知识体系,增强了本领素养,加深了对风险、内审、内控、合规等重要性的认识。在下步工作中,将坚持学思践悟、学以力行,守正创新、奋勇争先,推动集团公司高质量发展,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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